2648216:Что есть "Услуга по продаже
всё
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
31145 |
8 лет на сайте Город:
|
2648216:axora:Спасибо! Может Apple за 2019 год завалялась где?
Были уже в ветке.
она была в ветке, да ссылки уже видимо не актуальные, переходишь, пишет нет файла(((.
Можете еще раз залить на файло обменник?
Коллеги, может у кого-то найдется перевод договора с AppStorе. Надо его предоставить в банк, а там аж 45 страниц текста. Может кто-то сможет поделиться...
antileks:Коллеги, может у кого-то найдется перевод договора с AppStorе. Надо его предоставить в банк, а там аж 45 страниц текста. Может кто-то сможет поделиться...
http://www.it-lex.ru/it-pravo/pervod-apple-developer-program-lice ... schedule2/
версия далеко не свежая, но для банка должна подойти
axora:
Спасибо! Может Apple за 2019 год завалялась где?Были уже в ветке.
она была в ветке, да ссылки уже видимо не актуальные, переходишь, пишет нет файла(((.
Можете еще раз залить на файло обменник?
Приплыла новая проблема.
Если ИП был на УСН без НДС 5% все эти года и подавал декларации ежеквартально. и никогда не платил НДС с услуг Apple/Google.
Теперь вот решил подать НДС с услуг Apple/Google, то в налоговой говорят, этот НДС надо подавать ежемесячно и весь УСН за все года переделывать на ежемесячный.
Кто что думает?
Мне в налоговой говорили так - НДС по умолчанию подается ежемесячно, но если напишешь заявление, то можно ежеквартально. Как делать это задним числом и можно ли лучше у них уточнить. правда там люди бывают разные)
ValeraN95:НДС по умолчанию подается ежемесячно, но если напишешь заявление, то можно ежеквартально.
Это-то да.
Вопрос в том, что если я задним числом подаю ежемесячный НДС как агент за apple/google, должен ли я и УСН переделывать на ежемесячный.
http://www.nalog.gov.by/special/ru/publication_ru/vremja-delat-vy ... tal-31952/
"6. Необходимо также обратить внимание и на ст. 330 НК, согласно которой отчетный период для налога по УСН ставится в зависимость от выбора отчетного периода по НДС.
Так, отчетным периодом по налогу при УСН календарный месяц установлен для организаций и ИП, применяющих УСН с уплатой НДС ежемесячно. И календарный квартал – для организаций и ИП, применяющих УСН без уплаты НДС либо с уплатой НДС ежеквартально.
Следует отметить, что, независимо от выбора отчетного периода (квартал или месяц), декларация по НДС при ввозе объектов (товаров) из стран ЕАЭС подается ежемесячно и, соответственно, налог уплачивается также ежемесячно."
Что это получается, Ипшка может работать целый год на УСН без НДС. Потом в декабре купить услугу у нерезедента. Заплатить с услуги НДС и ему прийдется переделывать всю его отчетность за год?
выходит действительно странно, тем более не всегда можно предсказать покупку услуги. о таких нюансах НК лучше у лео спросить
ValeraN95:тем более не всегда можно предсказать покупку услуги
Походу вот такой план действий:
"Если организация в текущем календарном году не является плательщиком НДС, но у нее возник объект обложения НДС, то порядок действий следующий. Отметку о том, что отчетным периодом НДС избран календарный квартал, надо указать в первой декларации по НДС, подаваемой в текущем году. Срок — не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором возник объект налогообложения. Декларацию по НДС нужно будет подавать также за все последующие кварталы до конца года, в котором возник объект налогообложения"
И как-то нечестно получается, ИП с НДС становится, а платит все равно 5% УСН
И что делать если не платил 5 лет)
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
31145 |
8 лет на сайте Город:
|
для иностр.орг-ций,оказывающих электр.услуги с 01.2018 фихлицам установили по НДС квартальный период отчетности по НДС,позже же и при оказании ими таких услуг и для ИП .
Надо смотреть старый кодекс.Такого тогда не было.Месячный период по НДс-если не уведомил,и кварталтный ,если уведомил.
То есть,т.к уведомления не было,то ,скорее всего, и надо было типа отчитыватьтся по НДс ежемесячно.
2648216:И как-то нечестно получается, ИП с НДС становится, а платит все равно 5% УСН
хм,так становится плательщиком НДС не по своей реализации,когда УСН3%,а по ввозному НДС
Leo.mogilev:хм,так становится плательщиком НДС не по своей реализации,когда УСН3%,а по ввозному НДС
Так это ввозное НДС как-то влияет на то - подаем УСН ежемесячно или ежеквартально?
"2.Отчетным периодом по налогу при упрощенной системе признается:
календарный месяц — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость ежемесячно;
календарный квартал — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему без уплаты налога на добавленную стоимость либо с уплатой налога на добавленную стоимость ежеквартально."
О каком НДС тут речь? или о любом?
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
31145 |
8 лет на сайте Город:
|
2648216:Leo.mogilev:хм,так становится плательщиком НДС не по своей реализации,когда УСН3%,а по ввозному НДС
Так это ввозное НДС как-то влияет на то - подаем УСН ежемесячно или ежеквартально?
"2.Отчетным периодом по налогу при упрощенной системе признается:
календарный месяц — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость ежемесячно;
календарный квартал — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему без уплаты налога на добавленную стоимость либо с уплатой налога на добавленную стоимость ежеквартально."О каком НДС тут речь? или о любом?
я сейчас смотрю СТАРЫЙ кодекс.
ст.92---такие ИП по ввозному НДС имеют ВСЕ права и несут обязанности ПЛАТЕЛЬЩИКОВ согласно ст21 и 22 НК РБ.
Т.е они считаются такими же плательщиками по НДС,как и плательщики НДс по реализации .
А значит правила по периодам отчетности--месяц или квартал на них также будут распространяться,как и на "обычных" плательщиков НДС..
Если конечно,в НК РБ старом не найдется специальная норма по периодам отчетности для НДСнков по "ввозному" НДСу.
Вот такая свистопляска,впрочем,как и всегда
2648216:влияет на то - подаем УСН ежемесячно
по товару,ввезеному,например из РФ,да каждый месяц надо подаваться
2648216:"2.Отчетным периодом по налогу при упрощенной системе признается:
календарный месяц — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость ежемесячно;
календарный квартал — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему без уплаты налога на добавленную стоимость либо с уплатой налога на добавленную стоимость ежеквартально."О каком НДС тут речь? или о любом
хотя честно я сразу понял это правило так-месяц лишь для УСН3%+ндс ежемесячно.
Leo.mogilev:по товару,ввезеному,например из РФ,да каждый месяц надо подаваться
А не из ЕАЭС?
Ну вот наша ситуация. ИП раз в год покупает услуги хостинга в США. И не платил НДС с этих услуг.
Теперь ему надо подать ежемесячные декларации по НДС за все 5 лет. А что делать с декларациями по УСН? Их тоже переделывать в ежемесячные?
Leo.mogilev:А значит правила по периодам отчетности--месяц или квартал на них также будут распространяться,как и на "обычных" плательщиков НДС..
По отчетности приравниваются, а по ставке налога на 3%не переходит.... Ну что еще ожидать от НК...
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
31145 |
8 лет на сайте Город:
|
и поскольку вы являлись на УСН5%,т е без НДСа по реализации--отчетным периодом по УСН у Вас и будет квартал,т. е второе правило--
календарный квартал — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему без уплаты налога на добавленную стоимость либо с уплатой налога на добавленную стоимость ежеквартально
Leo.mogilev:2648216:
влияет на то - подаем УСН ежемесячнопо товару,ввезеному,например из РФ,да каждый месяц надо платить ндс
но тем не менее ИП на усн5%без НДса при этом и остается ИП УСН5%
Leo.mogilev:и поскольку вы являлись на УСН5%,т е без НДСа по реализации--отчетным периодом по УСН у Вас и будет квартал,т. е второе правило
Ну вот и я так понимаю. Но мой инспектор как это обычно приходится - наоборот.
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
31145 |
8 лет на сайте Город:
|
2648216:А что делать с декларациями по УСН? Их тоже переделывать в ежемесячные
нет,считаю
2648216:а по ставке налога на 3%не переходит.... Ну что еще ожидать от НК
конечно,не переходит,Вы же не становитесь плательщиком НДСа по реализации.
2648216:Leo.mogilev:и поскольку вы являлись на УСН5%,т е без НДСа по реализации--отчетным периодом по УСН у Вас и будет квартал,т. е второе правило
Ну вот и я так понимаю. Но мой инспектор как это обычно приходится - наоборот.
ошибается она
просто чересчур ДОСЛОВНО она воспринимает это правило
календарный месяц — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость ежемесячно
Ребят, кто писал в личку по справкам: https://dropmefiles.com/YT4uD
2648216:Ну вот наша ситуация. ИП раз в год покупает услуги хостинга в США. И не платил НДС с этих услуг.
Так НДС на электронные услуги (хостинг, домены) платить не надо. Их должен платить тот кто оказывает услугу (иностранная хостинговая компания). Вроде только НДИ остается для оплаты, но это не точно.
MikSoft:Так НДС на электронные услуги (хостинг, домены) платить не надо. Их должен платить тот кто оказывает услугу (иностранная хостинговая компания). Вроде только НДИ остается для оплаты, но это не точно.
С 2019г не надо.
Обсуждение идет о периоде до 2019г
Leo.mogilev:ошибается она
Позвонил в 189, информацию подтвердили.
Плата НДС как налоговый агент идет по мере оказания услуги и никак не влияет на отчетность по ИП без НДС по реализации.