skroo:Leo.mogilev:в 1 квартале 18 г вы уже на УСН3% с НДС ,а не 5% !!!
Почему? Из чего это следует? Я не могу через апворк работать при УСН без НДС 5%?
можете,но вы же уже решили,что переходите на усн с уплатой НДС,а это режим УСН3%+ндс
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
30533 |
8 лет на сайте Город:
|
skroo:Leo.mogilev:в 1 квартале 18 г вы уже на УСН3% с НДС ,а не 5% !!!
Почему? Из чего это следует? Я не могу через апворк работать при УСН без НДС 5%?
можете,но вы же уже решили,что переходите на усн с уплатой НДС,а это режим УСН3%+ндс
Leo.mogilev:можете,но вы же уже решили,что переходите на усн с уплатой НДС,а это режим УСН3%+ндс
Не, я такого не решал
Я писал про поквартальный НДС с комиссии апворка, а не УСН 3%
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
30533 |
8 лет на сайте Город:
|
skroo:Leo.mogilev:можете,но вы же уже решили,что переходите на усн с уплатой НДС,а это режим УСН3%+ндс
Не, я такого не решал
Я писал про поквартальный НДС с комиссии апворка, а не УСН 3%
а..вун оно што!
Тогда ваш абзац-1)в ст.108,достаточно галки,полагаю,но 1661458 писал кажется письменное?
Leo.mogilev:
Я написал письменное, инспектор приняла. Опять же, не очень хочется вникать опять в статью, но вроде как галка только для тех, у кого был НДС, являлся его плательщиком в прошлом отчетном периоде? Ну мне проще написать было письменно, чем потом влететь.
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
30533 |
8 лет на сайте Город:
|
.
1)путем проставления соответствующей отметки в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость, подаваемой не позднее 20 января текущего календарного года, при возникновении объекта налогообложения в течение текущего календарного года – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
подчеркнутое-ваше
skroo:1661458:Я написал письменное, инспектор приняла.
Может не принять?
Примет, просто я имею ввиду по срокам. Вроде как до 20 апреля надо подать уведомление, но я подал до 1 января еще, вслед за уведомлением о переходе на УСН. Чтобы не испытывать опять же судьбу. Но вроде как читая статью то можно до 20 апреля, главное чтобы у инспектора не было другого мнения на этот счет, чтобы не пришлось доказывать очевидное.
А так это просто уведомление, даже не заявление.
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
30533 |
8 лет на сайте Город:
|
обьект по НДС если возник в 1-ом квартале,то в КВАРТАЛЬНОЙ декларации по НДС поставить галку до 20.04.18
Leo.mogilev:обьект по НДС если возник в 1-ом квартале,то в КВАРТАЛЬНОЙ декларации по НДС поставить галку до 20.04.18
Да, я понял, спасибо. Что-то я не догнал про такой вариант)
1661458,
Таким образом, НК предусмотрено ежегодное информирование налогового органа о принятом решении по выбору в качестве отчетного периода по НДС календарного квартала.
Как я понял, уведомление ежегодное. Вам надо будет тоже до 20 апреля уведомлять
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
30533 |
8 лет на сайте Город:
|
skroo:Что-то я не догнал про такой вариант
что вы,тут полстраны не догоняет,то что в НК пишут
skroo:Как я понял, уведомление ежегодное. Вам надо будет тоже до 20 апреля уведомлять
Я писал в своем уведомление, что именно в 2018 году отчетный период - квартал.
офлайн
Leo.mogilev
Senior Member
|
|
30533 |
8 лет на сайте Город:
|
если не поменяете режим налогобложения,в т.ч и по НДС-то ,думаю,и уведомлять в след.году нет необходимости
Тогда еще 2 небольших вопроса:
1. ЭСЧФ относятся к НДС, а не к НДИЮЛ. Их надо выставлять на vat.nalog.by в день снятия апворком комиссии. Можно в двух словах, зачем вообще эти ЭСЧФ, почему такая срочность (в тот же день) и какие санкции при просрочке?
2. Читал тут, что НДИЮЛ подается и платится каждый месяц? А если у меня заказы например не каждый месяц?
skroo:2. Читал тут, что НДИЮЛ подается и платится каждый месяц? А если у меня заказы например не каждый месяц?
База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.
skroo:Можно в двух словах, зачем вообще эти ЭСЧФ
Контроль за полнотой уплаты НДС, этот налог - один самых больших "пополнятелей" бюджета.
skroo:Тогда еще 2 небольших вопроса:
1. ЭСЧФ относятся к НДС, а не к НДИЮЛ. Их надо выставлять на vat.nalog.by в день снятия апворком комиссии. Можно в двух словах, зачем вообще эти ЭСЧФ, почему такая срочность (в тот же день) и какие санкции при просрочке?
2. Читал тут, что НДИЮЛ подается и платится каждый месяц? А если у меня заказы например не каждый месяц?
ЭСЧФ вы выставляете прежде всего, чтобы потом инспектор мог проверить вашу декларацию по НДС посредством камерального контроля. Если у вас будут расхождения с НДС по ЭСЧФ и декларацией по НДС хоть на копейку, будете подавать уточненную.
Я бы на сроки сильно не смотрел, но стараюсь выставлять на следующий день. День в день не возможно выставить хотя бы потому, что у меня с посредником разные часовые пояса. Когда у нас уже 18 января, у них еще 17 и продажа моих услуг зачтется 17 в 23 59 например( документы тоже будут датированы 17 январем как и курсы НАцБанка и прочее). Физически я не могу знать и выставить день в день. Но это не самое главное правило
LittleOne:База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.
Если несколько заказов в месяц, несколько комиссий, декларация одна или на каждую?
skroo:LittleOne:База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.
Если несколько заказов в месяц, несколько комиссий, декларация одна или на каждую?
Судя по форме этой декларации здесь: http://nalog.gov.by/ru/dohodi-in-org-ne-osusch-soglasno-prilojeni ... eniu-2017/ - за месяц.
skroo:LittleOne:База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.
Если несколько заказов в месяц, несколько комиссий, декларация одна или на каждую?
По каждому факту перечисления денег апворку. Если 10 раз перечислили - 10 записей в декларацию и в КУДИР, как и по НДС 10 ЭСЧФ
В декларации и в КУДИРЕ явно выделена колонка "дата платежа". Разные курсы Нацбанка будут, о того придется раздувать декларацию.
Я сам не работал на апворке, но люди тут писали, что как-то еженедельно перечисляют комиссию апворку и они им выручку. Следовательно 4-5 записей в месяц всего-то
Ну а декларация конечно одна, месячная
ПРичем не важно, получите ли вы справку 6166 от апворка, чтобы не платить 15 процентов на их доходы, декларация все равно подается
Ок, спасибо всем, более-менее прояснилось всё. Но я еще скорее всего вернусь сюда надо пока еще поизучать НК)
1661458:ЭСЧФ вы выставляете прежде всего, чтобы потом инспектор мог проверить вашу декларацию по НДС посредством камерального контроля. Если у вас будут расхождения с НДС по ЭСЧФ и декларацией по НДС хоть на копейку, будете подавать уточненную.
Я бы на сроки сильно не смотрел, но стараюсь выставлять на следующий день. День в день не возможно выставить хотя бы потому, что у меня с посредником разные часовые пояса. Когда у нас уже 18 января, у них еще 17 и продажа моих услуг зачтется 17 в 23 59 например( документы тоже будут датированы 17 январем как и курсы НАцБанка и прочее). Физически я не могу знать и выставить день в день. Но это не самое главное правило
Что-то я не понимаю ваших сложностей с датами. Смотрите, у меня в инвойсе две даты - дата выставления инвойса и дата совершения платежа. По второй я и заполняю ЭСЧФ. Ну и вопрос необходимости выставления "день в день" пока открыт, т.к. выставляю я их сам себе по большому счету. Теоретически можно все это делать раз в месяц используя архив курсов НБ РБ.