Ответить
  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    30533

    8 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    30533
    # 17 января 2018 17:08
    skroo:

    Leo.mogilev:

    в 1 квартале 18 г вы уже на УСН3% с НДС ,а не 5% !!!

    Почему? Из чего это следует? Я не могу через апворк работать при УСН без НДС 5%?

    можете,но вы же уже решили,что переходите на усн с уплатой НДС,а это режим УСН3%+ндс

  • skroo Senior Member
    офлайн
    skroo Senior Member

    5126

    13 лет на сайте
    пользователь #294069

    Профиль
    Написать сообщение

    5126
    # 17 января 2018 17:10
    Leo.mogilev:

    можете,но вы же уже решили,что переходите на усн с уплатой НДС,а это режим УСН3%+ндс

    Не, я такого не решал :)
    Я писал про поквартальный НДС с комиссии апворка, а не УСН 3%

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    30533

    8 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    30533
    # 17 января 2018 17:16
    skroo:

    Leo.mogilev:

    можете,но вы же уже решили,что переходите на усн с уплатой НДС,а это режим УСН3%+ндс

    Не, я такого не решал :)
    Я писал про поквартальный НДС с комиссии апворка, а не УСН 3%

    а..вун оно што!
    Тогда ваш абзац-1)в ст.108,достаточно галки,полагаю,но 1661458 писал кажется письменное?

  • 1661458 Senior Member
    офлайн
    1661458 Senior Member

    1563

    8 лет на сайте
    пользователь #1661458

    Профиль
    Написать сообщение

    1563
    # 17 января 2018 17:19 Редактировалось 1661458, 1 раз.
    Leo.mogilev:

    Я написал письменное, инспектор приняла. Опять же, не очень хочется вникать опять в статью, но вроде как галка только для тех, у кого был НДС, являлся его плательщиком в прошлом отчетном периоде? Ну мне проще написать было письменно, чем потом влететь.

  • skroo Senior Member
    офлайн
    skroo Senior Member

    5126

    13 лет на сайте
    пользователь #294069

    Профиль
    Написать сообщение

    5126
    # 17 января 2018 17:21 Редактировалось skroo, 1 раз.
    1661458:

    Я написал письменное, инспектор приняла.

    Может не принять?

    Я так понимаю, это уведомление постфактум. Я уже начал применять поквартально, а их просто уведомляю, чтобы они потом разобрались? :D

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    30533

    8 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    30533
    # 17 января 2018 17:24

    .
    1)путем проставления соответствующей отметки в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость, подаваемой не позднее 20 января текущего календарного года, при возникновении объекта налогообложения в течение текущего календарного года – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

    подчеркнутое-ваше

  • 1661458 Senior Member
    офлайн
    1661458 Senior Member

    1563

    8 лет на сайте
    пользователь #1661458

    Профиль
    Написать сообщение

    1563
    # 17 января 2018 17:24
    skroo:

    1661458:

    Я написал письменное, инспектор приняла.

    Может не принять?

    Примет, просто я имею ввиду по срокам. Вроде как до 20 апреля надо подать уведомление, но я подал до 1 января еще, вслед за уведомлением о переходе на УСН. Чтобы не испытывать опять же судьбу. Но вроде как читая статью то можно до 20 апреля, главное чтобы у инспектора не было другого мнения на этот счет, чтобы не пришлось доказывать очевидное.
    А так это просто уведомление, даже не заявление.

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    30533

    8 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    30533
    # 17 января 2018 17:25

    обьект по НДС если возник в 1-ом квартале,то в КВАРТАЛЬНОЙ декларации по НДС поставить галку до 20.04.18

  • skroo Senior Member
    офлайн
    skroo Senior Member

    5126

    13 лет на сайте
    пользователь #294069

    Профиль
    Написать сообщение

    5126
    # 17 января 2018 17:26
    Leo.mogilev:

    обьект по НДС если возник в 1-ом квартале,то в КВАРТАЛЬНОЙ декларации по НДС поставить галку до 20.04.18

    Да, я понял, спасибо. Что-то я не догнал про такой вариант)

    Добавлено спустя 50 секунд

    1661458,

    Таким образом, НК предусмотрено ежегодное информирование налогового органа о принятом решении по выбору в качестве отчетного периода по НДС календарного квартала.

    Как я понял, уведомление ежегодное. Вам надо будет тоже до 20 апреля уведомлять

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    30533

    8 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    30533
    # 17 января 2018 17:28
    skroo:

    Что-то я не догнал про такой вариант

    что вы,тут полстраны не догоняет,то что в НК пишут

  • 1661458 Senior Member
    офлайн
    1661458 Senior Member

    1563

    8 лет на сайте
    пользователь #1661458

    Профиль
    Написать сообщение

    1563
    # 17 января 2018 17:30
    skroo:

    Как я понял, уведомление ежегодное. Вам надо будет тоже до 20 апреля уведомлять

    Я писал в своем уведомление, что именно в 2018 году отчетный период - квартал.

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    30533

    8 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    30533
    # 17 января 2018 17:32

    если не поменяете режим налогобложения,в т.ч и по НДС-то ,думаю,и уведомлять в след.году нет необходимости

  • skroo Senior Member
    офлайн
    skroo Senior Member

    5126

    13 лет на сайте
    пользователь #294069

    Профиль
    Написать сообщение

    5126
    # 17 января 2018 17:37 Редактировалось skroo, 1 раз.

    Тогда еще 2 небольших вопроса:
    1. ЭСЧФ относятся к НДС, а не к НДИЮЛ. Их надо выставлять на vat.nalog.by в день снятия апворком комиссии. Можно в двух словах, зачем вообще эти ЭСЧФ, почему такая срочность (в тот же день) и какие санкции при просрочке?
    2. Читал тут, что НДИЮЛ подается и платится каждый месяц? А если у меня заказы например не каждый месяц?

  • LittleOne Senior Member
    офлайн
    LittleOne Senior Member

    10594

    14 лет на сайте
    пользователь #174627

    Профиль
    Написать сообщение

    10594
    # 17 января 2018 17:40
    skroo:

    2. Читал тут, что НДИЮЛ подается и платится каждый месяц? А если у меня заказы например не каждый месяц?

    База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.

    Добавлено спустя 1 минута 2 секунды

    skroo:

    Можно в двух словах, зачем вообще эти ЭСЧФ

    Контроль за полнотой уплаты НДС, этот налог - один самых больших "пополнятелей" бюджета.

  • 1661458 Senior Member
    офлайн
    1661458 Senior Member

    1563

    8 лет на сайте
    пользователь #1661458

    Профиль
    Написать сообщение

    1563
    # 17 января 2018 17:48 Редактировалось 1661458, 3 раз(а).
    skroo:

    Тогда еще 2 небольших вопроса:
    1. ЭСЧФ относятся к НДС, а не к НДИЮЛ. Их надо выставлять на vat.nalog.by в день снятия апворком комиссии. Можно в двух словах, зачем вообще эти ЭСЧФ, почему такая срочность (в тот же день) и какие санкции при просрочке?
    2. Читал тут, что НДИЮЛ подается и платится каждый месяц? А если у меня заказы например не каждый месяц?

    ЭСЧФ вы выставляете прежде всего, чтобы потом инспектор мог проверить вашу декларацию по НДС посредством камерального контроля. Если у вас будут расхождения с НДС по ЭСЧФ и декларацией по НДС хоть на копейку, будете подавать уточненную.
    Я бы на сроки сильно не смотрел, но стараюсь выставлять на следующий день. День в день не возможно выставить хотя бы потому, что у меня с посредником разные часовые пояса. Когда у нас уже 18 января, у них еще 17 и продажа моих услуг зачтется 17 в 23 59 например( документы тоже будут датированы 17 январем как и курсы НАцБанка и прочее). Физически я не могу знать и выставить день в день. Но это не самое главное правило

  • skroo Senior Member
    офлайн
    skroo Senior Member

    5126

    13 лет на сайте
    пользователь #294069

    Профиль
    Написать сообщение

    5126
    # 17 января 2018 17:50
    LittleOne:

    База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.

    Если несколько заказов в месяц, несколько комиссий, декларация одна или на каждую?

  • LittleOne Senior Member
    офлайн
    LittleOne Senior Member

    10594

    14 лет на сайте
    пользователь #174627

    Профиль
    Написать сообщение

    10594
    # 17 января 2018 17:54
    skroo:

    LittleOne:

    База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.

    Если несколько заказов в месяц, несколько комиссий, декларация одна или на каждую?

    Судя по форме этой декларации здесь: http://nalog.gov.by/ru/dohodi-in-org-ne-osusch-soglasno-prilojeni ... eniu-2017/ - за месяц.

  • 1661458 Senior Member
    офлайн
    1661458 Senior Member

    1563

    8 лет на сайте
    пользователь #1661458

    Профиль
    Написать сообщение

    1563
    # 17 января 2018 17:56 Редактировалось 1661458, 4 раз(а).
    skroo:

    LittleOne:

    База для исчисления этого налога - комиссия, которую забрал Апворк. Нет работы - нет комиссии - нет НДИЮЛ.

    Если несколько заказов в месяц, несколько комиссий, декларация одна или на каждую?

    По каждому факту перечисления денег апворку. Если 10 раз перечислили - 10 записей в декларацию и в КУДИР, как и по НДС 10 ЭСЧФ
    В декларации и в КУДИРЕ явно выделена колонка "дата платежа". Разные курсы Нацбанка будут, о того придется раздувать декларацию.
    Я сам не работал на апворке, но люди тут писали, что как-то еженедельно перечисляют комиссию апворку и они им выручку. Следовательно 4-5 записей в месяц всего-то
    Ну а декларация конечно одна, месячная
    ПРичем не важно, получите ли вы справку 6166 от апворка, чтобы не платить 15 процентов на их доходы, декларация все равно подается

  • skroo Senior Member
    офлайн
    skroo Senior Member

    5126

    13 лет на сайте
    пользователь #294069

    Профиль
    Написать сообщение

    5126
    # 17 января 2018 18:04

    Ок, спасибо всем, более-менее прояснилось всё. Но я еще скорее всего вернусь сюда :lol: надо пока еще поизучать НК)

  • defoto Junior Member
    офлайн
    defoto Junior Member

    66

    12 лет на сайте
    пользователь #431515

    Профиль
    Написать сообщение

    66
    # 17 января 2018 18:40
    1661458:

    ЭСЧФ вы выставляете прежде всего, чтобы потом инспектор мог проверить вашу декларацию по НДС посредством камерального контроля. Если у вас будут расхождения с НДС по ЭСЧФ и декларацией по НДС хоть на копейку, будете подавать уточненную.
    Я бы на сроки сильно не смотрел, но стараюсь выставлять на следующий день. День в день не возможно выставить хотя бы потому, что у меня с посредником разные часовые пояса. Когда у нас уже 18 января, у них еще 17 и продажа моих услуг зачтется 17 в 23 59 например( документы тоже будут датированы 17 январем как и курсы НАцБанка и прочее). Физически я не могу знать и выставить день в день. Но это не самое главное правило

    Что-то я не понимаю ваших сложностей с датами. Смотрите, у меня в инвойсе две даты - дата выставления инвойса и дата совершения платежа. По второй я и заполняю ЭСЧФ. Ну и вопрос необходимости выставления "день в день" пока открыт, т.к. выставляю я их сам себе по большому счету. Теоретически можно все это делать раз в месяц используя архив курсов НБ РБ.