Ответить
  • Неутомимый_бухгалтер Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неутомимый_бухгалтер Neophyte Poster Автор темы

    13

    7 лет на сайте
    пользователь #756279

    Профиль
    Написать сообщение

    13
    # 4 февраля 2013 12:50 Редактировалось Неутомимый_бухгалтер, 4 раз(а).

    Лучшие курсы валют: http://kurs.onliner.by/

    Привет, форумчане!

    Теперь у вас есть возможность получать ответы на интересующие вас вопросы по следующим темам:
    - правильность ведения бухгалтерского учета;
    - правильность исчисления и уплаты налогов, сборов в бюджет.
    Консультации предоставляются согласно законодательству Республики Беларусь.

    Правила оказания бесплатных консультаций:
    1. Консультация оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам только по вопросам, не требующим детального изучения законодательства;
    2. Консультации оказываются исключительно по вопросам, касающимся деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса;
    3. Кроме автора темы оказать помощь может любой желающий. Если у вас есть опыт ведения бухгалтерии ИП и малого бизнеса и вы готовы делиться знаниями, милости просим!

    Бесплатная консультация не оказывается:
    - студентам, вопросы которых связаны с подготовкой к учебной сессии (решение задач, написание работ и т.п.);
    - пользователям, вопросы которых содержат ненормативную лексику, в том числе в скрытой форме, оскорбления в адрес других лиц и пр.

    Прежде, чем задать вопрос, проверьте, нет ли подходящего ответа здесь: http://goo.gl/4RWvwb. Берегите своё время и время своих коллег!
    Обратите внимание, тем, кто только планирует начинать своё дело, скорее всего, пригодится следующая информация: http://goo.gl/vazfsN.

    Автор темы не несет ответственности за правильность оказанных консультаций, особенно третьими лицами, но при этом обязуется принять все меры, чтобы наши консультации смогли положительно сориентировать Вас в правовом пространстве нашей страны.

    Если при заполнении строки декларации «к уплате» столбцы вам кажутся слишком узкими – самое время посетить курсы повышения квалификации.
  • zinaida Senior Member
    офлайн
    zinaida Senior Member

    8423

    10 лет на сайте
    пользователь #263301

    Профиль
    Написать сообщение

    8423
    # 16 апреля 2020 18:15
    salexys:

    ... ИП, УСН без НДС...

    предприниматель формирует цены без НДС

  • zlatan Member
    офлайн
    zlatan Member

    363

    10 лет на сайте
    пользователь #253190

    Профиль
    Написать сообщение

    363
    # 20 апреля 2020 17:07

    Подскажите при подаче Пу-3 ,портал отклоняет форму:
    Текст ошибки: Указанный в форме ПУ3 тариф страховых взносов либо отсутствует или не попадает в актуальный период действия в справочнике «Тарифы страховых взносов».
    Тарифы 29 ,6 ставлю,может кто подскажет ,спасибо

  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    18007

    14 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    18007
    # 20 апреля 2020 17:08
    zinaida:

    salexys:

    ... ИП, УСН без НДС...

    предприниматель формирует цены без НДС

    или с НДС "Без НДС"?

  • Стробери Member
    офлайн
    Стробери Member

    130

    2 года на сайте
    пользователь #2515490

    Профиль
    Написать сообщение

    130
    # 22 апреля 2020 11:34

    Добрый день!
    Есть такой вопрос:
    1) Клиент заплатил предоплату за март - 03 марта (закрыли актом за март).
    2) А потом предоплату за апрель - 20 марта.
    Я думала, что эту оплату закрою актом за апрель. Но сейчас бухгалтер говорит, что если закрывать актом за апрель, то и учитывать при уплате налогов эту сумму надо будет в апреле (то есть, за 2-ой квартал). Я же её, естественно, уже учла в налогах за 1-ий квартал. Говорит, что надо делать дополнительный акт за март в этом случае.

    У меня уже такие косяки пару лет, получается...

    Подсолнух тянется к солнышку, а банный лист - к ...
  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    11232

    4 года на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    11232
    # 22 апреля 2020 11:53 Редактировалось Leo.mogilev, 2 раз(а).
    Стробери:

    Добрый день!
    Есть такой вопрос:
    1) Клиент заплатил предоплату за март - 03 марта (закрыли актом за март).
    2) А потом предоплату за апрель - 20 марта.
    Я думала, что эту оплату закрою актом за апрель. Но сейчас бухгалтер говорит, что если закрывать актом за апрель, то и учитывать при уплате налогов эту сумму надо будет в апреле (то есть, за 2-ой квартал). Я же её, естественно, уже учла в налогах за 1-ий квартал. Говорит, что надо делать дополнительный акт за март в этом случае.

    У меня уже такие косяки пару лет, получается...

    Вы на УСН (по оплате),и предоплата будет являться налогоблагаемой выручкой лишь в момент "закрытия"ее актом,т.е.по факту отгрузки.
    Поэтому имеет смысл составить акт мартом,чтобы не делать уточненную декларацию

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд

    Стробери:

    У меня уже такие косяки пару лет, получается

    плохо,подавайте уточненки,ну или делайте чё с актами

  • Стробери Member
    офлайн
    Стробери Member

    130

    2 года на сайте
    пользователь #2515490

    Профиль
    Написать сообщение

    130
    # 22 апреля 2020 12:01

    Leo.mogilev, спасибо!

    Подсолнух тянется к солнышку, а банный лист - к ...
  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    11232

    4 года на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    11232
    # 22 апреля 2020 12:12

    недоплаты налога тут не будет,так как суммы "перебегают"
    Просто может быть ответственность за ненадлежащее ведение учета—проверка за три года

  • Стробери Member
    офлайн
    Стробери Member

    130

    2 года на сайте
    пользователь #2515490

    Профиль
    Написать сообщение

    130
    # 22 апреля 2020 12:26

    Leo.mogilev, спасибо. Надеюсь, всё будет хорошо. Работаю над этим, сейчас всё буду проверять...

    Подсолнух тянется к солнышку, а банный лист - к ...
  • 3006792 Neophyte Poster
    офлайн
    3006792 Neophyte Poster

    1

    менее полугода на сайте
    пользователь #3006792

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 24 апреля 2020 13:16

    Мы за консультацией подобного рода обращались в [censored by Grace-o] Провели аутсорсинг и теперь пользуемся их услугами. Есть и разовые консультации, которые совсем не затратны.

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Grace-o (24 апреля 2020 15:03)
    Основание: 3.5.15

  • banknots Junior Member
    офлайн
    banknots Junior Member

    35

    9 лет на сайте
    пользователь #405743

    Профиль
    Написать сообщение

    35
    # 4 мая 2020 20:59 Редактировалось banknots, 2 раз(а).

    Leo.mogilev, хотелось бы услышать Ваше мнение, как правильно выводить на печать часть 2 книги УСН с учётом того, что книга печатается поквартально. Спасибо

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    11232

    4 года на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    11232
    # 4 мая 2020 21:17
    banknots:

    Leo.mogilev, хотелось бы услышать Ваше мнение, как правильно выводить на печать часть 2 книги УСН с учётом того, что книга печатается поквартально. Спасибо

    так и выводить,сформировали данные за три месяца ((отчетный период))и распечатывайте

    Добавлено спустя 1 минута 15 секунд

    сказать честно,я вывожу за целый год

  • banknots Junior Member
    офлайн
    banknots Junior Member

    35

    9 лет на сайте
    пользователь #405743

    Профиль
    Написать сообщение

    35
    # 5 мая 2020 16:45
    Leo.mogilev:

    сказать честно,я вывожу за целый год

    Вопрос в том, нужно ли печатать остаток на начало периода (столбцы 1-4) и остаток на конец периода (столбцы 29-31) в каждом квартале или просто столбцы с месяцами (непонятно к какому контрагенту относится).

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    11232

    4 года на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    11232
    # 5 мая 2020 17:43
    banknots:

    Leo.mogilev:

    сказать честно,я вывожу за целый год

    Вопрос в том, нужно ли печатать остаток на начало периода (столбцы 1-4) и остаток на конец периода (столбцы 29-31) в каждом квартале или просто столбцы с месяцами (непонятно к какому контрагенту относится).

    печатайте ВЕСЬ разворот страницы месяца

  • banknots Junior Member
    офлайн
    banknots Junior Member

    35

    9 лет на сайте
    пользователь #405743

    Профиль
    Написать сообщение

    35
    # 5 мая 2020 17:47 Редактировалось banknots, 1 раз.
    Leo.mogilev:

    печатайте ВЕСЬ разворот страницы месяца

    Не совсем Вас понимаю, то есть просто строки? Без остатков и контрагентов?

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    11232

    4 года на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    11232
    # 5 мая 2020 17:51 Редактировалось Leo.mogilev, 3 раз(а).
    banknots:

    Leo.mogilev:

    печатайте ВЕСЬ разворот страницы месяца

    Не совсем Вас понимаю, то есть просто строки? Без остатков и контрагентов?

    за квартал будет три распечатанных листа пункта 1 части 2(отгрузка))—январь,февраль,март
    также три распечатанных листа пункта 2части 2((если были предоплаты))

    Добавлено спустя 1 минута 31 секунда

    гр1—4 заполняете все отгрузки за январь построчно;
    остатки в гр 29—31 будут видны лишь на конец года когда заполнится последняя,декабрьская оплата

    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд

    почему за весь год и имеет смысл СРАЗУ ВСЁ распечатывать,ткотгрузка по январю может быть оплачена и в апреле, и в ноябре

  • banknots Junior Member
    офлайн
    banknots Junior Member

    35

    9 лет на сайте
    пользователь #405743

    Профиль
    Написать сообщение

    35
    # 5 мая 2020 20:36
    Leo.mogilev:

    гр1—4 заполняете все отгрузки за январь построчно;
    остатки в гр 29—31 будут видны лишь на конец года когда заполнится последняя,декабрьская оплата

    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд

    почему за весь год и имеет смысл СРАЗУ ВСЁ распечатывать,ткотгрузка по январю может быть оплачена и в апреле, и в ноябре

    То есть, печатаю второй лист, февраль, в строках 1-4 февральские отгрузки и соответственно февральские оплаты. А если есть в феврале оплата по акту за январь, его то же указывать в строках 1-4? Если отгрузка 100р, в январе оплата 70 р., в фервале 30 р., например, то в феврале какую сумму отгрузки указывать? Спасибо

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    11232

    4 года на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    11232
    # 5 мая 2020 20:45
    banknots:

    за январь, его то же указывать в строках 1-4?

    январскую отгрузку вы покажете в гр1—4 на первом листе((январском))—и в той же строке в графе февраль оплату этого акта
    Вам надо разобраться с самим принципом заполнения кудир для начала,а не с третьестепенными вопросами распечатывания.
    Кстати,теперь разрешено не заполнять часть 2,а сразу заносить МЕСЯЧНЫЕ итоги в часть 1

    Добавлено спустя 1 минута 56 секунд

    banknots:

    Если отгрузка 100р, в январе оплата 70 р., в фервале 30 р., например, то в феврале какую сумму отгрузки указывать

    никакую
    Опять же—отгрузка укажется в "январском"листе в гр1—4 ————по этой же строке будете отражать оплату—70 р,в февральской графе-30 руб И так далее

  • banknots Junior Member
    офлайн
    banknots Junior Member

    35

    9 лет на сайте
    пользователь #405743

    Профиль
    Написать сообщение

    35
    # 5 мая 2020 21:01 Редактировалось banknots, 17 раз(а).
    Leo.mogilev:

    Вам надо разобраться с самим принципом заполнения кудир для начала,а не с третьестепенными вопросами распечатывания.

    Leo.mogilev, не хочу Вас обидеть, но я уже 7 лет заполняю эти книги и работаю как ИП по бухуслугам и именно сейчас возник такой вопрос: как же правильно ее распечатать, так как когда делаю "вручную" поквартально, то получается одно, а вот когда выгружаю с 1С, то получается другое, так как книга печатается за год. Поэтому и хотелось услышать Ваше мнение как профессионала.

    Leo.mogilev:

    Опять же—отгрузка укажется в "январском"листе в гр1—4 ————по этой же строке будете отражать оплату—70 р,в февральской графе-30 руб И так далее

    Вопрос: Если отгрузки и оплаты попадают на разные листы, например, январь-отгрузка 100р, июнь-оплата 70р. и декабрь-оплата 30, то что будет стоять в пунктах 1-3 на июньском и декабрьском листе?

    Leo.mogilev:

    Кстати,теперь разрешено не заполнять часть 2,а сразу заносить МЕСЯЧНЫЕ итоги в часть 1

    Это если рабоатать "по отгрузке" (п.4.4 Инструкции)

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    11232

    4 года на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    11232
    # 5 мая 2020 21:40 Редактировалось Leo.mogilev, 1 раз.
    banknots:

    Вопрос: Если отгрузки и оплаты попадают на разные листы, например, январь-отгрузка и декабрь-оплата, то что будет стоять в декабре в пунктах 1-3 на декабрьском листе?

    опять.Два раза же пояснил уже-там не разные листы--
    ТАМ ОДИН ЛИСТ((январский)) В РАЗВОРОТЕ-в котором отгрузка янарская вграфах1-4,а в графах по 29((часть левого развороиа листа и вся правая часть разворота))оплата в графах январь- декабрь за эту январскую отгрузку.

    Добавлено спустя 1 минута 39 секунд

    banknots:

    Leo.mogilev:

    Вам надо разобраться с самим принципом заполнения кудир для начала,а не с третьестепенными вопросами распечатывания.

    Leo.mogilev, не хочу Вас обидеть, но я уже 7 лет заполняю эти книги и работаю как ИП по бухуслугам и именно сейчас возник такой вопрос: как же правильно ее распечатать, так как когда делаю "вручную" поквартально, то получается одно, а вот когда выгружаю с 1С, то получается другое, так как книга печатается за год. Поэтому и хотелось услышать Ваше мнение как профессионала.

    Leo.mogilev:

    Опять же—отгрузка укажется в "январском"листе в гр1—4 ————по этой же строке будете отражать оплату—70 р,в февральской графе-30 руб И так далее

    Вопрос: Если отгрузки и оплаты попадают на разные листы, например, январь-отгрузка 100р, июнь-оплата 70р. и декабрь-оплата 30, то что будет стоять в пунктах 1-3 на июньском и декабрьском листе?

    Leo.mogilev:

    Кстати,теперь разрешено не заполнять часть 2,а сразу заносить МЕСЯЧНЫЕ итоги в часть 1

    Это если рабоатать "по отгрузке" (п.4.4 Инструкции)

    Добавлено спустя 1 минута 47 секунд

    Вопрос: Если отгрузки и оплаты попадают на разные листы, например, январь-отгрузка 100р, июнь-оплата 70р. и декабрь-оплата 30, то что будет стоять в пунктах 1-3 на июньском и декабрьском листе?

    вы хоть эту книгу в разворте видели то раз?

    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд

    banknots:

    Вопрос: Если отгрузки и оплаты попадают на разные листы, например, январь-отгрузка 100р, июнь-оплата 70р. и декабрь-оплата 30, то что будет стоять в пунктах 1-3 на июньском и декабрьском листе?

    НИЧЕГО там стоять не будет!
    так как отгрузка отражена на "январском" листе ТОЛЬКО один раз!и оплата по этой отгрузке отражается на том же январском листе в одной строке до 29-й графы

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд

    а вот если оплата поступила больше,чем сумма по акту-то это уже другая пестня и ЭТА сумма превышения будет относиться уже в гр1-4 пункта 2 части 2 ПРЕДОПЛАТА.

    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд

    что будет стоять в пунктах 1-3 на июньском и декабрьском листе ?

    на июньском и декабрьском листах будут СТОЯТЬ СВОИ ИЮНЬСКИЕ И ДЕКАБРЬСКИЕ отгрузки,точно также как стоит январская отгрузка на "январском" листе

    Добавлено спустя 10 минут 20 секунд

    положите перед собой разворот пункта 1 части 2 раздела 1
    прочтите несколько раз с карандашом в руках мои 4 выше мессаги

    и всё будет ОК в понимании

  • LittleOne Senior Member
    офлайн
    LittleOne Senior Member

    9469

    11 лет на сайте
    пользователь #174627

    Профиль
    Написать сообщение

    9469
    # 6 мая 2020 10:02
    banknots:

    но я уже 7 лет заполняю эти книги и работаю как ИП по бухуслугам и именно сейчас возник такой вопрос: как же правильно ее распечатать, так как когда делаю "вручную" поквартально, то получается одно, а вот когда выгружаю с 1С, то получается другое, так как книга печатается за год

    Супер... что ж вы за 7 лет клиентам накосячили-то, если с относительно простой книгой не разобрались...