по-поводу учета по Google, поступила новая информация =)
Из-за того что Google каждый день конвертирует все продажи в USD и делает это по какому-то своему курсу. И хранит эти все средства уже в USD до момента выплаты, то получается, что нужно еще учитывать суммовые разницы. Которые образуются в результате разницы в курсах НБРБ и курса GOOGLE.
Для этого берем все транзакции за месяц в валютах транзакций. Переводим в USD(валюта расчетов Google) каждую транзакцию на день транзакции по курсам НБРБ.
Суммируем все эти долларовые суммы.
Сравниваем полученное число с суммой которую выплатил Google в долларах.
С положительной разницы платим налог.
Пример:
Расчет суммовой разницы:
(Курс НБРБ 01.01.19 - 1$=60RUB)
01.01.19 продажа на 120RUB в эквиваленте по курсу НБРБ на день транзакции(01.01.19) это 2$. 70% от нее(доля разработчика) - 1,4$
01.01.19 продажа на 60RUB в эквиваленте по курсу НБРБ на день транзакции(01.01.19) это 1$. 70% от нее(доля разработчика) - 0,7$
01.01.19 продажа на 120RUB в эквиваленте по курсу НБРБ на день транзакции(01.01.19) это 2$. 70% от нее(доля разработчика) - 1,4$
Итого по акту 3,5$ доля разработчика.
Гугл выплатил деньги 20.02.19. Google использует свой курс, который равен, допустим, 1$=55RUB
Итого он выплатил (120+60+120)*70%/55=3,82$
А у нас вышло 3,5$ по составленному нами акту.
Итого с 0,32$(3,82$-3,5$) платим как с суммовой разницы.
По остальным налогам:
*****
Налог на прибыль считаем по дате выплаты:
(Курс НБРБ 20.02.19 - 1BYN=35RUB)
01.01.19 продажа на 120RUB. По курсу на день выплаты(20.02.19) будет 120RUB/35 = 3,43BYN
01.01.19 продажа на 60RUB. По курсу на день выплаты(20.02.19) будет 60RUB/35 = 1,71BYN
01.01.19 продажа на 120RUB. По курсу на день выплаты(20.02.19) будет 120RUB/35 = 3,43BYN
Итого налог на доход платим с 8,57BYN (3,43BYN+1,71BYN+3,43BYN)
*****
НДИ и НДС
(Курс НБРБ 30.01.19 - 1BYN=33RUB)
01.01.19 продажа на 120RUB. ~30% от нее(доля компании) - 36RUB.
По курсу на последний день месяца оказания услуги будет 36RUB/33 = 1,09BYN
01.01.19 продажа на 60RUB. ~30% от нее(доля компании) - 18RUB.
По курсу на последний день месяца оказания услуги будет 18RUB/33 = 0,55BYN
01.01.19 продажа на 120RUB. ~30% от нее(доля компании) - 36RUB.
По курсу на последний день месяца оказания услуги будет 36RUB/33 = 1,09BYN
Итого НДС и НДИ платим с 2,73BYN (1,09BYN +0,55BYN+1,09BYN)
*****
Про курсовые разницы Apple:
т.к. Apple не конвертирует каждую операцию каждый день в USD, а хранит деньги в валютах покупки до момента выплаты и только в день выплаты уже все конвертирует в валюту выплаты, то ситуация чуть другая.
Если выплаты в USD: Переводим все транзакции в USD по курсу на день выплаты и сравниваем с суммой USD которую выплатил Apple.
С положительной разницы платим налог.
Пример для Apple:
Расчет суммовой разницы:
(Курс НБРБ 20.02.19 - 1$=55RUB)). Выплата средств за январь 2019 допустим была 20.02.19.
01.01.19 продажа на 120RUB в эквиваленте по курсу НБРБ на день выплаты(20.02.19) это 2,18$. 70% от нее(доля разработчика) - 1,52$
01.01.19 продажа на 60RUB в эквиваленте по курсу НБРБ на день выплаты(20.02.19) это 1,09$. 70% от нее(доля разработчика) - 0,76$
01.01.19 продажа на 120RUB в эквиваленте по курсу НБРБ на день выплаты(20.02.19) это 2,18$. 70% от нее(доля разработчика) - 1,52$
Итого по акту 3,8$ доля разработчика.
Apple выплатил деньги 20.02.19. Apple использует свой курс, который равен, допустим, 1$=50RUB
Итого он выплатил (120+60+120)*70%/50=4,2$
А у нас вышло 3,8$ по составленному нами акту.
Итого с 0,4$(4,2$-3,8$) платим как с суммовой разницы.
*****
Кто что думает?) Правильно ли выше описан метод расчета суммовых разных для Google и Apple? Кто как их считает?