оффтоп, но единственная живая тема по ндс
Инвестирование в незавершенное строительство, предоставляются ли по авансовым платежам справки С2 и С3 или только на момент передачи в собственность? (не долёвка и не рассрочка, а именно инвест проект)
оффтоп, но единственная живая тема по ндс
Инвестирование в незавершенное строительство, предоставляются ли по авансовым платежам справки С2 и С3 или только на момент передачи в собственность? (не долёвка и не рассрочка, а именно инвест проект)
hellhamme:При импорте вы платите ввозной НДС, что вы хотите вернуть?
Ситуация такова, я ИП покупаю в Словакии определённого вида механизмы для дальнейшей перепродажи некому белорусскому предприятию. Я привожу на ПТО товар, там плачу за него пошлину и НДС. В итоге купил за 10, пока привёз растоможил заплатил налог в итоге уже стоимость товара 14. Хочу продать за 16. К этим 16 рублям нужно высталять НДС в размере 20%? Если да, то эти 20% я забираю себе или отдаю государству? Если отдаю государству, то как(если можно) вернуть те 20% что уплати на ПТО когда ввозил груз?
Никак. Вы покупаете у любого поставщика в РБ и платите цену с НДС, правильно? Вы не хотите их вернуть?
Здесь тоже самое, только НДС вы платите бюджету, а не поставщику. Вы можете его взять в зачет при уплате НДС.
hellhamme:. Вы можете его взять в зачет при уплате НДС.
Я извиняюсь за назойливость, разъясните не знающему вот эту фразу. Как я понял, тот НДС который будет уже у конечной цены моего покупателя я забираю себе, в зачёт тех 20% что уплатил на ПТО при растоможке?
Ваша цена без НДС 11,86, цена продажи - 13,55 Без НДС, соответственно, ваша дельта - 1,69.
LAVIK:К этим 16 рублям нужно высталять НДС в размере 20%?
да, если иное не оговорено законодательством (зависит от того, что ввозите)
LAVIK:Если да, то эти 20% я забираю себе или отдаю государству?
отдаете государству
LAVIK:Если отдаю государству, то как(если можно) вернуть те 20% что уплати на ПТО когда ввозил груз?
путем зачета с реализационным НДС. Правда сейчас мораторий 90 дней на принятие ввозного НДС к зачету.
hellhamme:Ваша цена без НДС 11,86, цена продажи - 13,55 Без НДС, соответственно, ваша дельта - 1,69.
16 эта моя цена с учётом НДС уплаченного на ПТО. Следовательно выставляя конечную цену в 16, как я понимаю, к ней должен быть выставлен ещё один НДС, т.е 3,2. Итого цена для конечного покупателя составляет 16+НДС(3,2)=19,2 И вот эти 3,2, что с ними делать? Это мои деньги или их нужно уплатить в казну.
P.S. Если что прошу прощения за профанские вопросы. Я просто не очень понимаю этот механизм и хочу до конца с ним разобраться.
LAVIK:должен быть выставлен
Что значит должен? у вас покупатель сколько готов заплатить? 16 + НДС? или 16 с учетом НДС?
bondarem:путем зачета с реализационным НДС. Правда сейчас мораторий 90 дней на принятие ввозного НДС к зачету.
А можно этот пункт по подробней. Каков должен быть мой порядок действий, т.е. куда какие бумаги заносить\подавать и т.д.
Спасибо!
hellhamme:LAVIK:должен быть выставлен
Что значит должен? у вас покупатель сколько готов заплатить? 16 + НДС? или 16 с учетом НДС?
16+НДС
LAVIK:Каков должен быть мой порядок действий, т.е. куда какие бумаги заносить\подавать и т.д
у плательщиков ндс обязательное электронное декларирование. А у вас часом не УСН без НДС?
bondarem:LAVIK:Каков должен быть мой порядок действий, т.е. куда какие бумаги заносить\подавать и т.д
у плательщиков ндс обязательное электронное декларирование. А у вас часом не УСН без НДС?
Нет не УСН.
LAVIK:А можно этот пункт по подробней.
НДС, уплаченный при ввозе можно принять к зачету только через минимум 90 дней с даты его уплаты. Это сейчас такое законодательство. А вы ввозной (таможенный) НДС тоже собираетесь в цену включать?
bondarem:LAVIK:А можно этот пункт по подробней.
НДС, уплаченный при ввозе можно принять к зачету только через минимум 90 дней с даты его уплаты. Это сейчас такое законодательство. А вы ввозной (таможенный) НДС тоже собираетесь в цену включать?
Я даже не знаю что вам ответить, наверное да. Во общем меня интересует конкретно такой вопрос, на ПТО платится НДС в казну. А когда отдаёшь товар конечному покупателю, то он платит твою цену+НДС от этой цены. Последний НДС тоже уходит в казну. То есть формально НДС выплачивается два раза, с учётом того, что через 90 дней, первый(таможенный НДС) можно забрать или только оплачивать этими деньгами налоги НДС и пошлины на последующие поставки?
Мне кажется вам нужен бухгалтер. Он решит ваши проблемы и убережет от проблем с налоговой.
НДС не платится дважды.
Первый раз вы платите НДС на ПТО (от 14 рублей), а второй раз вы платите только НДС с дельты (16-14) рублей, то есть не со всех 16 рублей, а только с 2 рублей разницы.
За импортированный товар уже платится НДС два раза, но первый, в зачет только через 90 дней. Привезли на таможне оплатили НДС, продали, со всей суммы оплатили НДС.
LAVIK, Есть товары, которые освобождаются от ввозного НДС (таможенного), есть - которые освобождают от оборотного (реализационного) НДС, есть, которые освобождают от того и другого (например, большая часть медицинских товаров). И если у вас нет льгот по НДС (проясните для себя этот момент), то обычно ввозной НДС принимается к зачету и не включается в цену товара (не забываем про 90 дневный мораторий). Если ваш товар освобождается от НДС оборотного (реализационного) и не освобождается от ввозного, то тогда ввозной НДС включается в стоимость.
У меня тоже вопрос. Я Индивидуальный предприниматель ОСН. Хочу купить в Европе грузовой автомобиль, переоборудовать его в автобус и продать. Будет ли это считаться изменением состояния и вида? Что бы ввозной НДС был зачтен при продаже, а не через 90 дней. Указ Президента Республики Беларусь от 26.02.2015 № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость» Заранее спасибо.
hellhamme, stefanopulas, bondarem, Спасибо вроде немного разобрался. А НДС в зачёт, это ты можешь использовать эти деньги для оплаты налогов пошлин, того же НДС, но снять их налом нельзя?
LAVIK:А НДС в зачёт, это ты можешь использовать эти деньги для оплаты налогов пошлин, того же НДС, но снять их налом нельзя?
грубо говоря, НДС с оборота вы должны вернуть государству. Но если вы платили где-то НДС, например, ввозной или при покупке чего-либо, то можете этот НДС вычесть из-того что должны вернуть. Т.е просто заплатить меньше.
И обязательно найдите себе бухгалтера.